第五节 结账
确认一个会计周期的经济业务已经处理完毕,凭证和账簿都正确无误,可结账。一旦结账,此会计周期不能再处理发生的经济业务及更动账表。
结账和反结账的工作步骤:
1、单击“结账”图标打开“结账处理”窗口,选择“结账”或“反结账”选项。(反结账即取消结账)
2、在期间框内选择会计期间。(或将光标移动到需结账期间的所在行)
3、单击“确认”按钮,系统进行结账或反结账。
4、窗口出现“结账成功”或“反结账成功”提示框,并在结账栏加上“√”或取消“√”。